|
|
Faktúra |
20260052
|
ZŠ - čipová karta MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektroni |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
ZŠ - list poštovné doporučený do VR
|
5,97 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektroni |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260050
|
ZŠ - JBL PartyBox On-The-GO 2
|
322,07 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Amarty SK s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260049
|
ZŠ - chladivý sprej ICEMIX
|
25,20 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
AG sport s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260048
|
ZŠ - oprava ozvučenia školy Dončova
|
200,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Ing. Dominik Olos |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260046
|
ZŠ - spotrebný materiál
|
79,69 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Albín Ivák - ELMONT |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260045
|
ŠJ - prenájom rohoží
|
58,74 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
ZŠ - oprava vodovodného potrubia
|
1 746,60 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Liptovská stavebná spoločnosť |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
ZŠ - čistiace prostriedky
|
264,25 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
ZŠ - kópie A4
|
17,97 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
R-COMP, s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260036
|
ŠJ - poháre, príbory. príborník
|
309,30 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
GV s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260037
|
ZŠ - tepelná energia Bystrická
|
9 600,24 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260038
|
ZŠ - tepelná energia Dončova
|
10 861,82 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Mestský podnik Ružomberok s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260040
|
ZŠ - telefónne služby
|
170,78 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
ZŠ - činnosť zodpovednej osoby 02/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260042
|
ŠJ - podnos oranžový
|
354,24 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
GV s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260043
|
ZŠ - služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
SANET |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260035
|
ZŠ - lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
Základna škola , Bystrická cesta 14, 03401 Ruzomberok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
Zmluva |
15/2026/4
|
Dodatok č. 10 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
10.02.2026 |
|
|
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
Zmluva |
15/2026/3
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
06.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Mária Štefáneková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |